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索 引 號: | govsczj-2021-041435 | 主題分類: | 政府部門 |
發(fā)文機(jī)關(guān): | 盤錦市政府 | 成文日期: | |
標(biāo) 題: | 盤錦市公安局交通警察支隊2021年度部門預(yù)算公開說明 | ||
發(fā)文字號: | 發(fā)布日期: | 2021-01-30 | |
主 題 詞: |
盤錦市公安局交通警察支隊2021年度部門預(yù)算公開說明
盤錦市公安局交通警察支隊2021年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 盤錦市公安局交通警察支隊部門概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤錦市公安局交通警察支隊2021年度部門預(yù)算公開表
一、2021年度部門收支總體情況表
二、2021年度部門收入總體情況表
三、2021年度部門支出總體情況表
四、2021年度財政撥款收支總體情況表
五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表
六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2021年度綜合預(yù)算項目支出表
十、2021年度部門(單位)整體績效目標(biāo)表(2021年度部門預(yù)算項目(政策)績效目標(biāo)情況表)
第三部分 盤錦市公安局交通警察支隊2021年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算的總體情況說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
六、項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
盤錦市公安局交通警察支隊部門概況
一、 主要職責(zé)
1、 貫徹黨和國家、省有關(guān)公安工作方針、政策、法規(guī)、
規(guī)章,結(jié)合本地行政區(qū)域?qū)嶋H,研究制定全市交通管理規(guī)章制度。
2、負(fù)責(zé)檢查指導(dǎo)全市道路交通管理,開展道路安全宣
傳教育,制定安全宣傳的規(guī)劃并組織實(shí)施。
3、負(fù)責(zé)對車輛、駕駛員實(shí)施管理,處理交通事故,維護(hù)交通秩序。
4、 負(fù)責(zé)預(yù)防、控制和打擊涉車、涉路違法犯罪,參與
道路建設(shè)中的交通安全設(shè)施的規(guī)劃設(shè)置,負(fù)責(zé)靜態(tài)交通理。
5、 負(fù)責(zé)全市道路交通設(shè)施管理,改進(jìn)道路設(shè)施,負(fù)責(zé)
高速公路盤錦路段交通秩序管理工作及交通事故的調(diào)查、審理、裁決工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)本部門主要職責(zé),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下:
綜合辦公室(文秘、政工、宣傳、黨建)、停車辦、紀(jì)檢監(jiān)察室、指揮中心、警務(wù)保障室、法控大隊、交通安全宣教大隊、交通規(guī)劃大隊、事故處理大隊、科技信息大隊、機(jī)動一大隊(機(jī)動)機(jī)動二大隊(直屬)、機(jī)動三大隊(特勤)、高速一大隊(京沈)、高速二大隊(盤海營)、興隆臺大隊、雙臺子大隊。
車管所:
綜合檔案辦公室監(jiān)督管理辦公室、考試考驗(yàn)辦公室、
牌證管理辦公室
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
盤錦市公安局交通安全管理支隊屬于財政獨(dú)立核算單位,一級賬戶。所有科室所隊報賬制,不存在二級單位。
第二部分
盤錦市公安局交通警察支隊
2021年度部門預(yù)算公開表
(該部分內(nèi)容詳見附件)
第三部分
盤錦市公安局交通警察支隊
2021年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算的總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,2021年盤錦市公安局交通警察支隊所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中:
(一)收入預(yù)算8857.68萬元,包括:
1.一般公共預(yù)算收入8857.68萬元;
2.政府性基金預(yù)算收入0萬元;
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元;
4.財政專戶管理資金收入0萬元;
5.事業(yè)收入0萬元;
6.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元;
7.上級補(bǔ)助收入0萬元;
8.附屬單位上繳收入0萬元;
9.其他收入0萬元;
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
(二)支出預(yù)算8857.68萬元,包括:
1.基本支出3466.38萬元;
2.項目支出5391.3萬元。
支出預(yù)算中,政府采購支出4028.5萬元,債務(wù)支出0萬元,政府購買服務(wù)支出1514.5萬元。
2021年預(yù)算同上年比較,收入減少234.7萬元,與上年下降2.58%;支出減少234.7萬元,減少2.58%。增減變化的主要原因是經(jīng)費(fèi)壓縮。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排494.5萬元,比上年度減少2.74萬元與上年下降0.55%。其中:
1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,比2020年度持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元,比2020年度減少2.74萬元與上年下降84.57%,主要原因是經(jīng)費(fèi)壓縮。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)494萬元,比2020年度持平。主要原因是公車擁有量與去年持平(其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比2020年度持平;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)494萬元,與上年持平。)。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排8857.68萬元,比上預(yù)算減少234.7萬元,上年下降2.58%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約八項規(guī)定壓縮一般性支出,牢固樹立“過緊日子”的思想。主要包括:辦公費(fèi)110萬元、印刷費(fèi)20萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)8萬元、差旅費(fèi)10萬元、工會經(jīng)費(fèi)33.84萬元、會議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)5萬元、福利費(fèi)2.57元。
四、政府采購安排情況說明
2021年安排政府采購預(yù)算4028.5萬元,政府購買服務(wù)預(yù)算1514.5萬元。分項目如下:
一、政府采購
1.光纖光纜租賃費(fèi)350萬元。
2.深化集成指揮平臺應(yīng)用項目經(jīng)費(fèi)100萬元。
3.考場物業(yè)管理費(fèi)148萬元。
4.落實(shí)放管服自助設(shè)備70萬元。
5.車輛牌證及駕駛證工本費(fèi)695萬元。
6.電子交管設(shè)施設(shè)備維修備品備件200萬元。
7.道路劃線漆(熱熔)170萬元。
8.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)466.5萬元
9.車管所業(yè)務(wù)綜合監(jiān)管系統(tǒng),精準(zhǔn)預(yù)約系統(tǒng)188萬元。
10.支隊物業(yè)費(fèi)550萬元。
11.生命防護(hù)“636工程”400萬元。
12.摩托車考試系統(tǒng)30萬元。
13.交通標(biāo)志雙語改造160萬元。
14.道路劃線冷漆101萬元。
15.盤錦市公安局交通警察支隊指揮中心電子維護(hù)工程(5年維護(hù))400萬元。
二、政府購買服務(wù)
1.光纖光纜租賃費(fèi)350萬元。
2.考場物業(yè)管理費(fèi)148萬元。
3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)466.5萬元
4.支隊物業(yè)費(fèi)550萬元。
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日,盤錦市公安局交通警察支隊部門資產(chǎn)總額128,496,208.93元,其中,流動資產(chǎn) 7369486.38 元,固定資產(chǎn) 208,928,574.87 元。固定資產(chǎn)中共有車輛84輛(一般公務(wù)用車1輛,其他用車83輛),價值 11,188,580.53元。
六、項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,盤錦市公安局交通警察支隊2021年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目共44個,實(shí)際編制績效目標(biāo)的項目共44個,涉及資金8857.68萬元,編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率(實(shí)際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目)為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費(fèi)收入。
6.政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
7.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
9.公共安全支出(類)公安(款)行政運(yùn)行(項)反應(yīng)行政單位的基本支出;一般行政管理事務(wù)(項)反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出;其他公安支出(項)反映除上述項目以外其他用于公安方面的支出。
10.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
12.衛(wèi)生健康類(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
13.衛(wèi)生健康類(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
14.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。