—— 2017年1月10日在盤錦市第七屆
人民代表大會第六次會議上
市財政局局長 王 巖
各位代表:
我受市人民政府委托,向本次大會報告2016年全市財政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財政預(yù)算草案,請予審議,并請市政協(xié)委員和其他列席同志提出意見。
一、2016年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2016年,全市財政工作堅持以黨的十八大和十八屆五中、六中全會精神為指導(dǎo),按照市委六屆十一次、十二次、十三次、七屆一次全會和市七屆人大四次會議的部署,緊緊圍繞全市“一條主線”、“三大任務(wù)”,積極組織財政收入,全力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展,強(qiáng)化政府債務(wù)管控,深化財稅體制改革,加強(qiáng)財政支出管理,切實保障民生改善,較好地完成了各項財政工作任務(wù),促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)社會良好發(fā)展。
(一)全市財政預(yù)算執(zhí)行情況
1、一般公共預(yù)算
根據(jù)財政收支快報統(tǒng)計(下同),全市一般公共預(yù)算收入完成100.5億元,比上年增長5.7%。主要收入項目完成情況:稅收收入完成82.2億元,比上年增長6.0%;非稅收入完成18.3億元,比上年增長4.5%。分部門完成情況:國稅部門完成32.0億元,比上年增長81.8%;地稅部門完成53.2億元,比上年下降15.3%;財政部門完成15.3億元,比上年增長4.3%。
全市一般公共預(yù)算支出完成183.8億元,比上年增長6.1%。主要支出項目完成情況:農(nóng)林水事務(wù)支出完成21.6億元,比上年增長7.4%;教育支出完成20.1億元,比上年增長4.9%;科技支出完成1.3億元,比上年增長4.9%;社會保障支出完成35.1億元,比上年增長7.8%;醫(yī)療衛(wèi)生支出完成10.5億元,比上年增長7.9%。
按現(xiàn)行財政體制和國家有關(guān)預(yù)算政策,全市財政收支平衡情況是:財政總收入為471.9億元,其中,一般公共預(yù)算收入100.5億元,上級補(bǔ)助收入63.9億元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8.4億元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入260.3億元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.6億元,調(diào)入資金38.2億元。財政總支出為471.9億元,其中,一般公共預(yù)算支出183.8億元,上解省支出27.6億元,債務(wù)還本支出255.3億元,調(diào)出資金0.2億元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5.0億元,實現(xiàn)財政收支平衡。
2、政府性基金預(yù)算
全市政府性基金收入33.0億元,下降76.5%,主要是全市國有土地使用權(quán)出讓收入減少影響。加上上級補(bǔ)助收入3.0億元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入25.0億元、上年結(jié)余收入7.2億元、調(diào)入資金0.2億元,收入總計為68.4億元。全市政府性基金支出35.0億元,下降75.2%。加上債務(wù)還本支出25.0億元、調(diào)出資金3.6億元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4.8億元,支出總計為68.4億元。
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算
全市國有資本經(jīng)營收入85215萬元,國有資本經(jīng)營支出21168萬元,調(diào)出資金643萬元,結(jié)余資金63404萬元。
4、社會保險基金預(yù)算
全市社會保險基金收入63.0億元,比上年增長3.8%。其中,基本養(yǎng)老保險基金收入37.2億元,比上年增長7.7%;失業(yè)保險基金收入2.6億元,比上年下降15.1%;基本醫(yī)療保險基金收入16.5億元,比上年下降4.7%。全市社會保險基金支出70.3億元,比上年增長10.9%。其中,基本養(yǎng)老保險基金支出45.4億元,比上年增長9.9%;失業(yè)保險基金支出1.8億元,比上年增長60.7%;基本醫(yī)療保險基金支出17.5億元,比上年增長6.1%。
(二)市本級財政預(yù)算執(zhí)行情況
1、一般公共預(yù)算
市本級一般公共預(yù)算收入完成38.3億元,比上年增加2.2億元,增長6.2%。主要收入項目完成情況:稅收收入完成29.8億元,比上年增長8.4%;非稅收入完成8.5億元,比上年下降0.9%。分部門完成情況:國稅部門完成14.3億元,比上年增長88.0%;地稅部門完成17.1億元,比上年下降20.9%;財政部門完成6.9億元,比上年增長0.6%。
市本級一般公共預(yù)算支出完成76.3億元,比上年增加4.8億元,增長6.7%。主要支出項目完成情況:農(nóng)林水事務(wù)支出完成5.8億元,比上年增長6.6%;教育支出完成9.2億元,比上年增長5.2%;科技支出完成0.2億元,比上年增長2.7%;社會保障和就業(yè)支出完成24.1億元,比上年增長7.1%;醫(yī)療衛(wèi)生支出完成5.0億元,比上年增長3.0%。
按現(xiàn)行財政體制和國家有關(guān)預(yù)算政策,市本級財政收支平衡情況是:財政總收入為219.3億元,其中,一般公共預(yù)算收入38.3億元,上級補(bǔ)助收入35.2億元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入117.7億元,縣區(qū)上解收入4.1億元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入7.2億元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.5億元,調(diào)入資金16.3億元。財政總支出為219.3億元,其中,一般公共預(yù)算支出76.3億元,上解省支出15.8億元,補(bǔ)助縣區(qū)支出10.6億元,債務(wù)還本支出112.7億元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3.9億元,實現(xiàn)財政收支平衡。
2、政府性基金預(yù)算
市本級政府性基金收入1.9億元,下降65.7%,主要是國有土地使用權(quán)出讓收入減少影響。加上上級補(bǔ)助收入3.1億元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2.9億元、上年結(jié)余收入3.5億元,收入總計為11.4億元。市本級政府性基金支出1.2億元,下降82.3%。加上債務(wù)還本支出2.9億元、補(bǔ)助下級支出3.1億元、調(diào)出資金0.5億元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3.7億元,支出總計為11.4億元。
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算
市本級國有資本經(jīng)營收入84772萬元,國有資本經(jīng)營支出21168萬元,調(diào)出資金200萬元,結(jié)余資金63404萬元。
4、社會保險基金預(yù)算
市本級社會保險基金收入60.1億元,比上年增長3.7%。其中,基本養(yǎng)老保險基金收入37.2億元,比上年增長7.7%;失業(yè)保險基金收入2.6億元,比上年下降15.1%;基本醫(yī)療保險基金收入16.5億元,比上年下降4.7%。市本級社會保險基金支出67.8億元,比上年增長11.0%。其中,基本養(yǎng)老保險基金支出45.4億元,比上年增長9.9%;失業(yè)保險基金支出1.8億元,比上年增長60.7%;基本醫(yī)療保險基金支出17.5億元,比上年增長6.1%。
二、2016年主要財政工作情況
(一)積極組織財政收入,確保實現(xiàn)應(yīng)收盡收
積極應(yīng)對并努力克服經(jīng)濟(jì)下行壓力較大的不利影響,進(jìn)一步加大組織財政收入力度??茖W(xué)研判財政收入形勢,強(qiáng)化財政收入分析調(diào)度。不斷加強(qiáng)稅收收入征管,努力挖掘增收潛力,加大清理欠稅和稅收稽查力度,確保了各項稅收依法征收、應(yīng)收盡收。繼續(xù)強(qiáng)化非稅收入管理,確保了各項非稅收入足額征收入庫。嚴(yán)格控制非稅收入占比,進(jìn)一步提高了財政收入質(zhì)量。全市財政收入增幅排在全省第三位,財政收入總量排在全省第五位,非稅收入占比排在全省第二位。
(二)大力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)良好運行
認(rèn)真貫徹落實中央7號文件、省委“四個驅(qū)動”、全市“一條主線”等一系列穩(wěn)增長、促轉(zhuǎn)型的各項財政經(jīng)濟(jì)政策,努力促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級。積極爭取國家、省扶持資金,全市對上爭取資金實現(xiàn)101.1億元。市本級財政多方籌措調(diào)度資金19.7億元,支持了棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施、城市地下綜合管廊、雙臺河閘除險加固和遼濱沿海經(jīng)濟(jì)區(qū)海防堤等重點項目建設(shè)。市本級財政安排資金2億元,支持建立了產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金。全市撥付支農(nóng)資金21.6億元,重點支持了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等項目建設(shè)。市本級共為中小微企業(yè)提供融資貸款擔(dān)保27億元,緩解了中小微企業(yè)融資難問題。大力支持遼東灣新區(qū)“一號工程”建設(shè),積極幫助遼東灣新區(qū)向上爭取各類資金102.3億元,其中地方政府債券資金99.2億元,專項資金3.1億元。
(三)強(qiáng)化政府債務(wù)管控,優(yōu)化政府債務(wù)結(jié)構(gòu)
進(jìn)一步完善政府性債務(wù)管理制度,制發(fā)了《盤錦市政府性債務(wù)風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案》、《盤錦市政府債務(wù)償債準(zhǔn)備金制度》等。嚴(yán)格按照政府債務(wù)限額管控全市債務(wù)規(guī)模,全市債務(wù)余額控制在省核定我市的債務(wù)限額內(nèi)。全年爭取地方政府債券資金285.3億元,超額完成了省下達(dá)我市的債券發(fā)行額度,其中11億元用于公共服務(wù)項目建設(shè),274.3億元用于置換政府存量債務(wù)。通過債券置換,我市平穩(wěn)度過了償債高峰期,優(yōu)化了債務(wù)期限結(jié)構(gòu),年可減少債務(wù)利息支出20億元左右。積極推廣應(yīng)用政府和社會資本合作(PPP)模式,已簽約的市職業(yè)技術(shù)學(xué)院、體育中心兩個項目,預(yù)計可置換出政府投入37.7億元,可化解政府存量債務(wù)6億元。穩(wěn)步推進(jìn)部分政府存量債務(wù)向新組建的企業(yè)集團(tuán)劃轉(zhuǎn),變“政府負(fù)債”為“資產(chǎn)負(fù)債”,注入資產(chǎn)851億元,劃轉(zhuǎn)債務(wù)216億元。
(四)積極籌措調(diào)度資金,切實保障民生改善
堅持?;尽⒍档拙€、全覆蓋的原則,多渠道籌措調(diào)度資金,足額安排、及時撥付民生領(lǐng)域資金,努力確保了各項惠民政策得到有效落實。全市各級財政共撥付民生支出138.8億元,占財政支出的比重為75.5%。其中,教育支出20.1億元,農(nóng)林水事務(wù)支出21.6億元,社會保障和就業(yè)支出35.1億元,城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出15.7億元,醫(yī)療衛(wèi)生支出10.5億元。統(tǒng)籌各類資金,按時向省上解我市需承擔(dān)的養(yǎng)老保險風(fēng)險基金額度1.3億元。進(jìn)一步完善村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障機(jī)制,制定了《盤錦市社區(qū)和村運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障資金管理辦法》,全市投入資金4億元,其中市本級投入2億元。市本級財政積極籌集資金2.5億元,支持開展了鎮(zhèn)區(qū)建設(shè)、美麗村建設(shè)、村屯道路、農(nóng)村飲水安全工程、農(nóng)村改廁和農(nóng)村垃圾清運等宜居鄉(xiāng)村建設(shè)以及長效管理工作。爭取上級財政各類棚戶區(qū)改造和國有墾區(qū)危房改造補(bǔ)助資金5.8億元,爭取國家開發(fā)銀行貸款22億元,支持了全市保障性安居工程建設(shè)。
(五)加強(qiáng)財政支出管理,強(qiáng)化資金統(tǒng)籌使用
堅持量力而行原則,在優(yōu)先安排必保的剛性支出的基礎(chǔ)上,結(jié)合實際需要和財力可能,從嚴(yán)編制年度財政預(yù)算,嚴(yán)格控制一般性支出規(guī)模。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,從嚴(yán)控制追加預(yù)算,確需追加的一律按規(guī)定程序辦理。加快財政支出進(jìn)度,提高年初預(yù)算批復(fù)到位率。積極盤活財政存量資金,加大結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金統(tǒng)籌使用力度,整合用于保障剛性支出,彌補(bǔ)財力收支缺口。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費,確保了全市“三公”經(jīng)費只減不增。審核投資建設(shè)工程預(yù)決算總值9.3億元,審減值1.2億元,節(jié)約了財政資金。
(六)深化財稅體制改革,推進(jìn)財政制度創(chuàng)新
認(rèn)真貫徹落實深化市縣區(qū)管理體制改革“一號課題”,制發(fā)《關(guān)于深化市對縣區(qū)財政管理體制改革的實施意見》和《關(guān)于市本級義務(wù)教育階段學(xué)校下放區(qū)級管理經(jīng)費基數(shù)劃轉(zhuǎn)方案》,進(jìn)一步深化了市對縣區(qū)財政管理體制改革。全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點,全年減輕企業(yè)稅負(fù)約5億元。積極推進(jìn)全市黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車制度改革,制發(fā)了《盤錦市市直機(jī)關(guān)公務(wù)交通補(bǔ)貼管理辦法》、《盤錦市市直機(jī)關(guān)執(zhí)法執(zhí)勤用車制度改革實施辦法》。完善政府預(yù)算體系,細(xì)化部門預(yù)決算公開內(nèi)容,加大了“三公”經(jīng)費公開力度。建立國庫動態(tài)監(jiān)控預(yù)警機(jī)制,確保了國庫資金安全和合理調(diào)度。開展了政府購買服務(wù)試點工作。進(jìn)一步加強(qiáng)政府采購工作,全市共完成貨物、工程和服務(wù)采購金額22.2億元,實際支付價款20.9億元,節(jié)約資金1.3億元。
2016年,全市各項財政工作完成情況較好,但是,財政運行中仍然存在著一些矛盾和問題,主要是:受經(jīng)濟(jì)下行壓力較大等因素影響,財政收支矛盾仍較為突出,財政支出結(jié)構(gòu)需進(jìn)一步優(yōu)化,財政資金使用績效需進(jìn)一步提升,部分部門和單位的預(yù)算管理仍需加強(qiáng)。我們高度重視這些問題,將在今后的工作中采取切實有效的措施,積極加以解決。
三、2017年財政預(yù)算草案
2017年是鞏固和發(fā)展“十三五”良好開局的關(guān)鍵一年,編制好2017年財政收支預(yù)算,做好各項財政工作,對于加快推進(jìn)我市全面轉(zhuǎn)型走向全面發(fā)展具有重要意義。2017年,國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)運行的下行壓力依然存在,我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨的困難與挑戰(zhàn)仍然較多,將影響財政收入的穩(wěn)定增長。與此同時,國務(wù)院關(guān)于深入推進(jìn)實施新一輪東北振興戰(zhàn)略等一系列重大舉措的全面實施,以及我市轉(zhuǎn)型發(fā)展綜合優(yōu)勢的進(jìn)一步釋放,要求我們必須搶抓機(jī)遇、迎難而上,堅定信心、保持定力,埋頭苦干、奮發(fā)有為。
依據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和國家、省對編制2017年預(yù)算的有關(guān)要求,2017年全市財政預(yù)算編制及財政工作的指導(dǎo)思想是:堅持以黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會和中央經(jīng)濟(jì)工作精神為指導(dǎo),全面貫徹落實市委七屆三次全會暨經(jīng)濟(jì)工作會議精神,牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念,落實“四個著力”、“四個驅(qū)動”要求,圍繞全市向海發(fā)展全面轉(zhuǎn)型以港強(qiáng)市主線,貫徹落實積極的財政政策,更好發(fā)揮財政政策在穩(wěn)增長和調(diào)結(jié)構(gòu)中的重要作用,積極促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,大力組織財政收入,加強(qiáng)財政支出管理,全力保障民生支出,強(qiáng)化政府債務(wù)管理,深化財政制度改革,確保完成年度財政收支預(yù)算和各項財政工作任務(wù),促進(jìn)我市全面轉(zhuǎn)型走向全面發(fā)展。
(一)全市財政預(yù)算草案
1、一般公共預(yù)算
全市一般公共預(yù)算收入安排110.5億元,比上年增加10億元,增長10.0%。主要收入項目安排情況是:稅收收入89.6億元,比上年增長8.9%;非稅收入20.9億元,比上年增長15.0%。分部門收入安排情況是:國稅部門46.1億元,比上年增長44.2%;地稅部門46.5億元,比上年下降12.5%;財政部門17.9億元,比上年增長17.1%。
全市一般公共預(yù)算支出安排158.6億元,比上年增加7.6億元,增長5.1%。主要支出項目安排情況:農(nóng)林水事務(wù)支出11.2億元,比上年增長8.7%;教育支出18.6億元,比上年增長6.2%;科技支出2.0億元,比上年增長4.0%;社會保障和就業(yè)支出23.1億元,比上年增長8.2%;醫(yī)療衛(wèi)生支出6.7億元,比上年增長3.4%。
全市財政收支預(yù)算平衡情況是:財政總收入為189.8億元,其中,一般公共預(yù)算收入110.5億元,上級補(bǔ)助收入42.8億元,調(diào)入資金31.5億元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5.0億元。財政總支出為189.8億元,其中,一般公共預(yù)算支出158.6億元,上解省支出27.5億元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3.7億元,為收支平衡預(yù)算。
2、政府性基金預(yù)算
全市政府性基金收入安排30.7億元,比上年下降27.9%。其中,國有土地使用權(quán)出讓收入安排27.6億元,比上年下降21.8%。全市政府性基金支出安排26.0億元,比上年下降28.8%。
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排200萬元,調(diào)入一般公共預(yù)算200萬元。
4、社會保險基金預(yù)算
全市社會保險基金收入77.6億元,比上年增長23.2%。其中,基本養(yǎng)老保險基金收入50.1億元,比上年增長34.6%;失業(yè)保險基金收入2.7億元,比上年增長1.9%;基本醫(yī)療保險基金收入17.6億元,比上年增長6.2%。全市社會保險基金支出77.3億元,比上年增長10.0%。其中,基本養(yǎng)老保險基金支出50.1億元,比上年增長10.5%;失業(yè)保險基金支出1.8億元,比上年下降1.7%;基本醫(yī)療保險基金支出19.0億元,比上年增長8.3%。
(二)市本級財政預(yù)算草案
1、一般公共預(yù)算
市本級一般公共預(yù)算收入安排42.1億元,比上年增加3.8億元,增長10.0%。主要收入項目安排情況是:稅收收入33.7億元,比上年增長13.2%;非稅收入8.4億元,比上年下降1.3%。分部門收入安排情況是:國稅部門18.3億元,比上年增長28.0%;地稅部門17.1億元,與上年持平;財政部門6.7億元,比上年下降2.3%。
市本級一般公共預(yù)算支出安排68.8億元,比上年增加1.8億元,增長2.7%。主要支出項目安排情況:農(nóng)林水事務(wù)支出3.1億元,比上年增長6.6%;教育支出9.0億元,比上年增長2.3%;科技支出0.6億元,比上年增長1.6%;社會保障和就業(yè)支出12.1億元,比上年增長7.7%;醫(yī)療衛(wèi)生支出3.7億元,比上年增長5.3%。
市本級財政收支預(yù)算平衡情況是:財政總收入為91.6億元,其中,一般公共預(yù)算收入42.1億元,上級補(bǔ)助收入26.6億元,縣區(qū)上解收入4.0億元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3.9億,調(diào)入資金15.0億元。財政總支出為91.6億元,其中,一般公共預(yù)算支出68.8億元,上解省支出16.4億元,補(bǔ)助縣區(qū)2.5億元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3.9億元,為收支平衡預(yù)算。
2、政府性基金預(yù)算
市本級政府性基金收入2.1億元,比上年下降36.9%。其中,國有土地使用權(quán)出讓收入0.6億元,比上年下降40.0%。市本級政府性基金支出1.5億元,比上年下降11.7%。
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算
市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排200萬元,調(diào)入一般公共預(yù)算200萬元。
4、社會保險基金預(yù)算
市本級社會保險基金收入74.3億元,比上年增長23.6%。其中,基本養(yǎng)老保險基金收入50.1億元,比上年增長34.6%;失業(yè)保險基金收入2.7億元,比上年增長1.9%;基本醫(yī)療保險基金收入17.6億元,比上年增長6.2%。市本級社會保險基金支出74.5億元,比上年增長9.8%。其中,基本養(yǎng)老保險基金支出50.1億元,比上年增長10.5%;失業(yè)保險基金支出1.8億元,比上年下降1.7%;基本醫(yī)療保險基金支出19.0億元,比上年增長8.3%。
四、2017年財政重點工作安排
(一)大力組織財政收入,確保完成收入任務(wù)
進(jìn)一步加強(qiáng)財政經(jīng)濟(jì)形勢分析,強(qiáng)化財政收入組織調(diào)度,科學(xué)預(yù)測財政收入。加強(qiáng)財稅協(xié)調(diào)配合,進(jìn)一步強(qiáng)化稅源管理,深挖增收潛力,實現(xiàn)按照年度收入目標(biāo)均衡入庫。進(jìn)一步規(guī)范非稅收入征收管理,確保各項非稅收入及時、足額繳入國庫或財政專戶。實事求是組織財政收入,不斷提高財政收入質(zhì)量,優(yōu)化財政收入結(jié)構(gòu),努力做到依法征收、應(yīng)收盡收。確保財政收入平穩(wěn)增長,確保完成年度收入任務(wù)。
(二)積極支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展,促進(jìn)全面轉(zhuǎn)型升級
進(jìn)一步貫徹落實國家、省、市系列穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型的財政經(jīng)濟(jì)政策,促進(jìn)三次產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。支持優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng),推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。支持發(fā)展接續(xù)產(chǎn)業(yè)、替代產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè),推動現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加快發(fā)展。落實財政支農(nóng)政策,促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。充分利用好中央7號文件、國務(wù)院62號文件等一系列財政經(jīng)濟(jì)政策,加大對上爭取資金、政策的工作力度。努力籌措和調(diào)度資金,支持城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施等重點項目和重大工程建設(shè)。落實好支持創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新和促進(jìn)中小微企業(yè)發(fā)展的財稅優(yōu)惠政策,進(jìn)一步減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。認(rèn)真研究落實好有關(guān)財政扶持政策,大力支持遼東灣先行區(qū)建設(shè)。
(三)強(qiáng)化財政支出管理,確保民生重點支出
堅持統(tǒng)籌兼顧、突出重點原則,進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理,進(jìn)一步硬化預(yù)算約束。繼續(xù)壓減一般性支出,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費,壓縮會議費等非急需、非剛性支出。加大財政監(jiān)督檢查力度,維護(hù)財經(jīng)秩序。多渠道籌措調(diào)度資金,足額安排、及時撥付教育、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)等民生領(lǐng)域資金,確保各項惠民政策得到有效落實,進(jìn)一步增進(jìn)人民福祉。
(四)加強(qiáng)政府債務(wù)管理,防范政府債務(wù)風(fēng)險
不斷完善政府性債務(wù)管理制度,進(jìn)一步加強(qiáng)全市政府性債務(wù)管控工作。強(qiáng)化政府債務(wù)限額管理,確保債務(wù)總量控制在省財政廳核定的債務(wù)限額之內(nèi)。從嚴(yán)控制政府新增債務(wù)規(guī)模,將政府債務(wù)分類納入預(yù)算管理。妥善處理政府存量債務(wù),認(rèn)真做好債券置換工作,優(yōu)化政府存量債務(wù)期限結(jié)構(gòu),降低利息負(fù)擔(dān)。實時監(jiān)管債券資金使用情況,確保債券資金使用安全、有效。積極推廣政府和社會資本合作模式(PPP),堅持以存量項目為重點,引入社會資本,化解政府債務(wù)。
(五)深化財政制度改革,完善財政管理體制
按照中央、省完善財政體制的工作要求,積極推進(jìn)財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。深化部門預(yù)算改革,進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制,提高年初預(yù)算到位率。建立預(yù)算執(zhí)行通報和考評機(jī)制,加快財政支出進(jìn)度。深化預(yù)算績效管理改革,進(jìn)一步提高財政資金使用績效。推進(jìn)財政資金統(tǒng)籌使用,加強(qiáng)政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌銜接,全面清理盤活財政存量資金。扎實推進(jìn)預(yù)算公開,確保預(yù)算公開及時、內(nèi)容真實、形式規(guī)范。
各位代表,今年的財政工作任務(wù)依然十分艱巨,我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下,按照市委七屆三次全會的部署,緊緊圍繞全市的工作主線和重點任務(wù),迎難而上,銳意進(jìn)取,確保全面完成年度財政預(yù)算和各項財政工作任務(wù),為促進(jìn)我市全面轉(zhuǎn)型走向全面發(fā)展,加快建設(shè)國際化中等發(fā)達(dá)城市、全域化美麗家園、多元化幸福驛站作出新的更大的貢獻(xiàn)!