關(guān)于2011年財政預(yù)算執(zhí)行情況
和2012年財政預(yù)算(草案)的報告
—— 2012年1月5日在盤錦市第六屆
人民代表大會第三次會議上
市財政局局長 王 巖
各位代表:
我受市人民政府委托,向本次大會報告2011年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2012年財政預(yù)算草案,請予審議,并請市政協(xié)委員和其他列席同志提出意見。
一、2011年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2011年,全市財政工作堅持以黨的十七大精神為指導(dǎo),深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀,落實積極的財政政策,按照市委五屆十六次全會和市六屆人大二次會議的部署,緊緊圍繞全市的工作主線和重點任務(wù),積極組織財政收入,不斷加強支出管理,深化財政各項改革,努力籌措調(diào)度資金,保障民生等重點支出,財政工作取得了可喜成績,財政收入保持跨越式增長,實現(xiàn)兩年翻一番,首次突破百億,財政收入增幅位居全省前列,財政收入總量位次前移,實現(xiàn)了“十二五”時期的良好開局。
(一)全市財政預(yù)算執(zhí)行情況
2011年全市財政一般預(yù)算收入完成1,122,844萬元,比年初預(yù)算增加171,844萬元,增長18.1%,比上年增加316,975萬元,增長39.3%。主要收入項目完成情況:各項稅收完成862,839萬元,為預(yù)算的109.7%,比上年增長36.5%;非稅收入完成260,005萬元,為預(yù)算的158%,比上年增長49.5%。分部門完成情況:國稅部門完成200,192萬元,為預(yù)算的102.1%,比上年增長27.5%;地稅部門完成692,462萬元,為預(yù)算的112.9%,比上年增長39.3%;財政部門完成230,190萬元,為預(yù)算的162.8%,比上年增長51.6%。
2011年全市財政一般預(yù)算支出完成1,445,749萬元,比上年增加347,546萬元,增長31.6%。主要支出項目完成情況:農(nóng)林水事務(wù)支出完成158,990萬元,比上年增長12.3%;教育支出完成153,665萬元,比上年增長23.1%;科技支出完成12,657萬元,比上年增長31%;社會保障支出完成190,606萬元,比上年增長20.7%;醫(yī)療衛(wèi)生支出完成53,138萬元,比上年增長15.6%;公共安全支出完成62,235萬元,比上年增長20.3%。
按現(xiàn)行財政體制和國家有關(guān)預(yù)算政策,全市財政收支平衡情況是:2011年財政總收入為1,697,872萬元,其中,當年財政一般預(yù)算收入1,122,844萬元,發(fā)行地方政府債券收入23,993萬元,上級補助收入485,349萬元,調(diào)入資金32,257萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入33,429萬元;2011年財政總支出為1,697,872萬元,其中,當年財政一般預(yù)算支出1,445,749萬元,上解省支出203,798萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出48,325萬元,實現(xiàn)財政收支平衡。
(二)市本級財政預(yù)算執(zhí)行情況
2011年市本級財政一般預(yù)算收入完成355,222萬元,比年初預(yù)算增加24,222萬元,增長7.3%,比上年增加38,755萬元,增長12.2%。主要收入項目完成情況:各項稅收完成269,525萬元,為預(yù)算的99.7%,比上年增長15.9%;非稅收入完成85,697萬元,為預(yù)算的128.1%,比上年增長2.2%。分部門完成情況:國稅部門完成114,507萬元,為預(yù)算的111.1%,比上年增長33.2%;地稅部門完成172,613萬元,為預(yù)算的95.4%,比上年增長8.7%;財政部門完成68,102萬元,為預(yù)算的144.9%,比上年增長14%。
2011年市本級財政一般預(yù)算支出完成580,000萬元,比上年增加79,816萬元,增長16%。主要支出項目完成情況:農(nóng)林水事務(wù)支出完成41,252萬元,比上年增長13.4%;教育支出完成76,639萬元,比上年增長22.1%;科技支出完成3,324萬元,比上年增長23.2%;社會保障和就業(yè)支出完成126,610萬元,比上年增長20.5%;醫(yī)療衛(wèi)生支出完成23,905萬元,比上年增長10.5%;公共安全支出完成38,173萬元,比上年增長24.5%。
按現(xiàn)行財政體制和國家有關(guān)預(yù)算政策,市本級財政收支平衡情況是:2011年財政總收入為740,718萬元,其中,當年財政一般預(yù)算收入355,222萬元,發(fā)行地方政府債券收入23,993萬元,上級補助收入252,797萬元,縣區(qū)上解收入67,360萬元,調(diào)入資金23,554萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入17,792萬元;2011年財政總支出為740,718萬元,其中,當年財政一般預(yù)算支出580,000萬元,上解省支出79,959萬元,補助縣區(qū)支出54,562萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出26,197萬元,實現(xiàn)財政收支平衡。
(三)2011年主要財政工作
回顧2011年的全市財政工作,主要呈現(xiàn)以下幾個特點:一是財政收入保持跨越式增長,實現(xiàn)兩年翻一番,首次突破百億,增幅位居全省前列;二是財政支出規(guī)模突破140億元;三是對上爭取資金突破70億元;四是財政各項改革取得新突破,理財工作水平進一步提升。
1、全力抓收入、保增長,確保完成收入任務(wù)
一是加強了組織財政收入的調(diào)度、研究和分析工作。充分考慮并積極應(yīng)對上年財政收入規(guī)模較大,保持財政收入高速增長的難度顯著加大的實際情況,進一步加強了組織財政收入的調(diào)度工作,著重研究了收入結(jié)構(gòu)、收入質(zhì)量等問題,強化了預(yù)算執(zhí)行情況的分析工作,為財政收入保持跨越式增長提供了前提保障。
二是堅持依法治稅,確保應(yīng)收盡收。嚴格依法強化稅收征管,加強了稅源監(jiān)控,堵塞了征繳漏洞;密切關(guān)注國家稅收政策變化情況,及時掌握稅收動態(tài);加強財稅部門之間的協(xié)調(diào)、配合,確保了各項稅收的應(yīng)收盡收。
三是規(guī)范非稅收入管理,努力挖掘超收潛力。按照“掌握費源、管好費基、強化征管、杜絕流失”的原則,進一步規(guī)范了非稅收入預(yù)算管理,開展了非稅收入征收情況的專項調(diào)查和清理,強化了 “收支兩條線”管理,確保提前完成了非稅收入征收任務(wù)。
通過采取上述措施,全市財政一般預(yù)算收入繼續(xù)保持跨越式增長,實現(xiàn)了首季“開門紅”,半年實現(xiàn)了時間過半、任務(wù)過半,全年超額完成了市人民代表大會確定的增長18%的目標和市政府確定的增長24.1%,總額實現(xiàn)100億元的奮斗目標,增幅超過全省平均水平7.6個百分點,財政收入規(guī)模實現(xiàn)了兩年翻一番,首次突破百億,增幅位居全省前列,總量位次前移。
2、大力謀發(fā)展、促轉(zhuǎn)型,支持經(jīng)濟高速增長
一是努力對上爭取資金。認真研究中央、省有關(guān)政策,加大了對上爭取資金工作力度,確保實現(xiàn)了全市對上爭取資金目標任務(wù)。全年共對上爭取資金70.2億元,其中,財政部門對上爭取資金35.5億元,有力地促進了全市經(jīng)濟和社會事業(yè)的發(fā)展。
二是積極支持重點項目建設(shè)。多方籌集和調(diào)度并及時安排撥付各類建設(shè)資金90億元,確保了縣區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、城市建設(shè)、公路建設(shè)、盤營客運專線、疏港鐵路和沈盤鐵路等重點項目建設(shè)的順利進行。爭取國家沿海經(jīng)濟帶重點園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補助資金8.9億元,有力地促進了遼濱、遼河口和石油裝備制造基地等經(jīng)濟區(qū)(園區(qū))的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
三是多措并舉促進企業(yè)發(fā)展。撥付企業(yè)技術(shù)改造項目貸款貼息資金、科技專項資金等1.7億元,支持了企業(yè)的技術(shù)改造、產(chǎn)業(yè)升級和科技產(chǎn)業(yè)化等項目。為35戶中小企業(yè)辦理了49筆貸款擔(dān)保,擔(dān)保貸款金額5.6億元。撥付地方產(chǎn)品出口獎勵資金1,046萬元,調(diào)動了企業(yè)出口積極性。
四是促進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。撥付農(nóng)田水利建設(shè)資金14,276萬元、農(nóng)機發(fā)展資金6,383萬元,完成農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財政投資1.1億元,支持了農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)業(yè)機械化等項目,促進了農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展,壯大了縣鄉(xiāng)財政收入規(guī)模。2011年,縣區(qū)財政一般預(yù)算收入增長56.8%,兩縣財政一般預(yù)算收入增長73.8%。
3、致力惠民生、保穩(wěn)定,推進和諧盤錦建設(shè)
一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。全年撥付教育支出15.4億元,同比增長23.1%。其中:農(nóng)村義務(wù)教育公用經(jīng)費補助資金4,559萬元,惠及人數(shù)64,567人;免除城市義務(wù)教育學(xué)雜費1,115萬元,受益人數(shù)55,874人;扶困助學(xué)資金2,803萬元,資助人數(shù)4,409人;校舍安全工程資金8,911萬元,保障了校舍安全。
二是加大“三農(nóng)”投入力度。全年撥付支農(nóng)資金15.9億元,同比增長12.3%。及時足額撥付種糧農(nóng)民綜合直補資金15,704萬元、良種補貼資金2,780萬元、家電下鄉(xiāng)補貼資金2,278萬元。全市共有263個行政村開展了一事一議財政獎補試點工作,撥付財政獎補資金12,377萬元。
三是支持完善社會保障和城鄉(xiāng)醫(yī)療保障體系。全年撥付社會保障和就業(yè)支出19.1億元,同比增長20.7%;撥付醫(yī)療衛(wèi)生支出5.3億元,同比增長15.6%。其中:撥付企業(yè)職工基本養(yǎng)老金補助6.6億元,提高了城鎮(zhèn)和農(nóng)墾企業(yè)職工基本養(yǎng)老金水平;撥付新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險補助資金1.4億元,提高了城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險補助標準。
四是支持保障性安居工程建設(shè)。籌集建設(shè)資金12.9億元,確保了省政府下達的城市保障性安居工程任務(wù)42,085戶(套)、農(nóng)墾危房改造任務(wù)7,712戶建設(shè)工作的順利進行。其中:撥付棚戶區(qū)改造回遷樓建設(shè)資金5.2億元,保障了84.3萬平方米回遷樓的順利建設(shè)。
五是支持城市建設(shè)。安排各類城市建設(shè)資金8.9億元,通過財政資金的拉動效應(yīng),全市城市建設(shè)投資規(guī)模達34.5億元。城市基礎(chǔ)設(shè)施日臻完備,城市功能不斷完善,城市面貌煥然一新。
4、著力促改革、強監(jiān)管,提高理財工作水平
一是推進了財政預(yù)算編制改革。完善了市本級部門預(yù)算編制程序,規(guī)范了收支預(yù)算范圍,增強了部門預(yù)算的嚴肅性和規(guī)范性。
二是推進了國庫集中收付制度改革。制發(fā)了市本級基層預(yù)算單位國庫集中支付制度改革方案,市本級基層預(yù)算單位全面實行了國庫集中支付制度改革。認真組織開展了財政專戶清理整頓工作,進一步加強和規(guī)范了財政資金專戶管理。
三是推進了非稅收入收繳制度改革。制發(fā)了盤錦市完善非稅收入收繳制度改革實施方案,對市本級和縣區(qū)執(zhí)收單位進行了動員部署,市本級所有執(zhí)收單位全面啟動了非稅收入收繳制度改革,進一步提升了非稅收入管理水平。
四是推進了政府采購制度改革。健全了政府采購監(jiān)督管理機制,進一步規(guī)范了政府采購行為,提高了政府采購效率。全市共完成貨物、工程和服務(wù)采購金額69,020萬元,節(jié)約資金1,712萬元。
五是強化財政支出管理。認真貫徹中央、省關(guān)于厲行節(jié)約有關(guān)文件精神,壓縮一切不必要的行政性開支。組織開展了全市黨政機關(guān)公務(wù)用車問題專項治理工作,嚴格控制了出國(境)經(jīng)費、車輛購置經(jīng)費和公務(wù)接待費等支出,降低了行政成本。
六是組織開展了“小金庫”全面復(fù)查工作。完成了全市“小金庫”專項治理全面復(fù)查及抽查工作,復(fù)查單位1,049戶,抽查單位124戶,查處違紀單位17戶。制發(fā)了《盤錦市防治“小金庫”長效機制建設(shè)的指導(dǎo)意見》,推進了防治“小金庫”長效機制建設(shè)。
2011年,全市財政工作取得了很好的成績,但是,財政運行中仍然存在著一些矛盾和問題。主要是:財政收支矛盾依然突出,增收節(jié)支壓力較大,財政支出結(jié)構(gòu)需進一步優(yōu)化,資金使用效益需不斷提升。對于上述問題,將在今后的工作中采取切實有效的措施,認真加以解決。
二、2012年財政預(yù)算草案
2012年是實施“十二五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年,科學(xué)分析和準確把握2012年的財政經(jīng)濟形勢,編制好財政收支預(yù)算,做好各項財政工作,對于推進我市沿海開發(fā)開放、城鄉(xiāng)一體化發(fā)展、和諧盤錦建設(shè)意義重大。2012年我市財政增收節(jié)支壓力依然較大。隨著財政收入規(guī)模的迅速擴大,財政收入保持高幅增長的難度將進一步加大。同時,國家實行穩(wěn)健的貨幣政策,銀行緊縮銀根,社會投資規(guī)模下降,在一定程度上影響財政收入,而保運轉(zhuǎn)、保重點、保民生,特別是落實教育支出占比、提高居民收入、增加低收入群體補助等增支政策,都將進一步加大財政支出的壓力,財政收支矛盾仍較為突出。但是,我們也應(yīng)該看到,國家繼續(xù)實施積極的財政政策,遼寧沿海經(jīng)濟帶加速發(fā)展,我市向海發(fā)展、全面轉(zhuǎn)型步伐加快,經(jīng)濟區(qū)、園區(qū)快速建設(shè)等都為持續(xù)、較快擴大我市經(jīng)濟總量、進一步壯大財政經(jīng)濟實力奠定了堅實基礎(chǔ)。
根據(jù)上述形勢分析,依據(jù)國家、省對編制2012年預(yù)算的通知精神,2012年全市預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是:堅持以黨的十七大和十七屆六中全會精神為指導(dǎo),深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀,落實積極的財政政策,圍繞向海發(fā)展、全面轉(zhuǎn)型主線,加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式;積極組織財政收入,不斷壯大財力規(guī)模;優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),從嚴控制一般性支出;切實保障和改善民生,促進社會和諧;深化財政改革,健全公共財政體系;推進財政科學(xué)化精細化管理,提升財政管理水平,提高財政資金使用效益。
(一)2012年全市預(yù)算草案
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和2012年國家財政收入政策及我市國民經(jīng)濟主要指標安排,全市財政一般預(yù)算收入安排1,347,000萬元,比上年增長20%。主要收入項目安排情況是:稅收收入1,053,700萬元,比上年增長22.1%;非稅收入293,300萬元,比上年增長12.8%。分部門收入安排情況是:國稅部門230,000萬元,比上年增長15%;地稅部門857,000萬元,比上年增長23.7%;財政部門260,000萬元,比上年增長13%。
全市財政一般預(yù)算支出安排1,324,711萬元,比上年增長43.2%。主要支出項目安排情況是:(1)農(nóng)林水事務(wù)支出安排56,015萬元,增長18.4%;(2)教育支出安排132,773萬元,增長14.1%;(3)科技支出安排11,410萬元,增長88.9%;(4)社會保障和就業(yè)支出安排124,112萬元,增長31.1%;(5)醫(yī)療衛(wèi)生支出安排46,911萬元,增長21.8%;(6)公共安全支出安排39,737萬元,增長23.7%。
全市財政收支預(yù)算平衡情況是:2012年財政總收入為1,568,729萬元,其中,當年財政一般預(yù)算收入安排1,347,000萬元,上級補助收入128,404萬元(不含專項轉(zhuǎn)移支付補助收入),調(diào)入資金安排45,000萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)48,325萬元;2012年財政總支出為1,568,729萬元,其中,當年財政一般預(yù)算支出安排1,324,711萬元,上解省支出244,018萬元,為收支平衡預(yù)算。
(二)2012年市本級預(yù)算草案
市本級財政一般預(yù)算收入安排391,000萬元,比上年增長10%。主要收入項目安排情況是:稅收收入291,300萬元,比上年增長8.1%;非稅收入99,700萬元,比上年增長16.3%。分部門收入安排情況是:國稅部門130,000萬元,比上年增長13.5%;地稅部門180,000萬元,比上年增長4.3%;財政部門81,000萬元,比上年增長18.9%。
市本級財政一般預(yù)算支出安排443,890萬元,比上年增長27.1%。主要支出項目安排情況是:(1)農(nóng)林水事務(wù)支出安排24,755萬元,增長34.6%;(2)教育支出安排65,923萬元,增長23.6%;(3)科技支出安排6,839萬元,增長66.6%;(4)社會保障和就業(yè)支出安排46,767萬元,增長19.2%;(5)醫(yī)療衛(wèi)生支出安排24,187萬元,增長13.2%;(6)公共安全支出安排23,729萬元,增長27.9%。
市本級財政收支預(yù)算平衡情況是:2012年財政總收入為560,914萬元,其中,當年財政一般預(yù)算收入安排391,000萬元,上級補助收入34,717萬元,縣區(qū)上解收入70,000萬元,調(diào)入資金安排39,000萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)26,197萬元;2012年財政總支出為560,914元,其中,當年財政一般預(yù)算支出安排443,890萬元,上解省支出93,024萬元,補助縣區(qū)24,000萬元,為收支平衡預(yù)算。
(三)2012年主要財政工作任務(wù)
1、積極組織收入,壯大財力規(guī)模
合理確定財政收入目標,提高財政收入質(zhì)量。強化各項稅收的征管,嚴格按照新的財政管理體制規(guī)定的分享范圍和分享比例征繳入庫,嚴禁各種引稅行為,確保各級稅收收入按體制規(guī)定及時足額入庫,切實做到依法征收。 按照“掌握費基、管理費源、加強征管、足額入庫”的原則,加強非稅收入計劃管理,狠抓非稅收入計劃的落實,努力挖掘費源,以非稅收入大戶為重點,堅持周檢查、月分析、季調(diào)度制度,催繳各項費款及時、足額繳入國庫或財政專戶。
2、促進經(jīng)濟發(fā)展,推進全面轉(zhuǎn)型
貫徹落實好保增長、促轉(zhuǎn)型的財政經(jīng)濟政策,有效發(fā)揮財政宏觀調(diào)控和政策引導(dǎo)作用,多方籌措和調(diào)度資金,加快推進資源型城市轉(zhuǎn)型,拉動經(jīng)濟增長。推進工業(yè)化和工業(yè)新型化,支持科技創(chuàng)新,促進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造,扶持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),推動工業(yè)轉(zhuǎn)型升級。全市財政投入20億元以上,全面推進園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加快發(fā)展縣域經(jīng)濟,支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展,促進農(nóng)業(yè)開發(fā)區(qū)和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)項目建設(shè),推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營;支持農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),推進農(nóng)業(yè)綜合開發(fā),促進農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、增效。落實支持外經(jīng)貿(mào)發(fā)展的財政扶持政策,促進對外開放和招商引資工作。
3、強化支出監(jiān)管,提高資金績效
深入貫徹落實中央、省關(guān)于厲行節(jié)約和節(jié)能減耗的有關(guān)要求,弘揚艱苦奮斗的優(yōu)良傳統(tǒng),加大經(jīng)費支出控制力度,降低行政運行成本。嚴格財政支出預(yù)算執(zhí)行管理,硬化預(yù)算約束。嚴格控制因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費支出。嚴格控制會議費和慶典等活動;嚴格控制黨政機關(guān)樓堂館所建設(shè),禁止高檔裝修辦公樓。認真組織開展財政專項資金管理使用情況監(jiān)督檢查工作,確保財政資金使用安全、規(guī)范。強化預(yù)算績效管理,組織開展預(yù)算支出績效評價試點,提升財政資金使用績效。
4、加大民生投入,促進社會和諧
全市教育支出安排174,275萬元,支持教育優(yōu)先發(fā)展,完善義務(wù)教育經(jīng)費保障機制,實現(xiàn)教育經(jīng)費支出占一般預(yù)算支出目標比例要求。加大職業(yè)教育投入力度,市財政安排1億元,支持發(fā)展職業(yè)教育。全市支農(nóng)支出安排173,245萬元,落實各項惠農(nóng)政策,確保各項強農(nóng)惠農(nóng)資金及時足額撥付到位,提高農(nóng)民收入水平,改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。全市醫(yī)療衛(wèi)生支出安排58,812萬元,深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,健全城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費保障機制,提高基本衛(wèi)生服務(wù)均等化水平,適當提高新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險籌資標準和財政補助標準。全市社會保障和就業(yè)支出安排213,925萬元,完善社會保障和就業(yè)工作,支持擴大養(yǎng)老保險覆蓋范圍,落實好促進就業(yè)再就業(yè)的各項財政政策。繼續(xù)提高企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金水平,提高城鄉(xiāng)居民最低生活保障標準。支持保障性安居工程建設(shè),加大對廉租住房建設(shè)、農(nóng)村危房改造等投入力度。促進文化體育事業(yè)發(fā)展。
5、深化財政改革,推進制度創(chuàng)新
建立政府預(yù)算體系,完善公共財政預(yù)算,建立有效銜接、完整公開的政府預(yù)算體系。推進部門預(yù)算編制改革,細化預(yù)算編制內(nèi)容,完善預(yù)算管理機制,進一步提升縣區(qū)部門預(yù)算編制質(zhì)量。全面深化國庫集中支付制度改革,將改革覆蓋到各級政府及所屬預(yù)算單位,延伸集中支付級次。強化財政專戶管理,建立健全財政專戶規(guī)范管理的長效機制。全面推進非稅收入收繳改革,將改革覆蓋到各級執(zhí)收單位以及所有非稅收入項目,提高非稅收入管理水平。嚴格政府采購需求標準管理,健全政府采購制度,規(guī)范政府采購行為,擴大政府采購范圍和規(guī)模。做好村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財政獎補工作,加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政規(guī)范化建設(shè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管。推進財政科學(xué)化、精細化管理,進一步提升理財水平。
各位代表,今年的財政工作任務(wù)十分艱巨,我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下,圍繞向海發(fā)展、全面轉(zhuǎn)型主線,積極推進沿海開發(fā)開放、城鄉(xiāng)一體化發(fā)展、和諧盤錦建設(shè)三大任務(wù),開拓創(chuàng)新,銳意進取,奮力拼搏,扎實工作,確保完成年度預(yù)算和各項工作任務(wù),為建設(shè)更具實力活力和競爭力的濱海新盤錦作出新的更大的貢獻!
附件:1.盤錦市2011年財政收入完成情況表
2.盤錦市2011年財政支出執(zhí)行情況表
3.市本級2011年財政收入完成情況表
4.市本級2011年財政支出執(zhí)行情況表
5.盤錦市2012年財政收入預(yù)算表
6.盤錦市2012年財政支出預(yù)算表
7.市本級2012年財政收入預(yù)算表
8.市本級2012年財政支出預(yù)算表